รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569
|
| |
|
| แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ใบงวด 1 (0314) |
| รายการคชจ.บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ (20004 1420 0800 2000000) |
| 1. กิจกรรม : คชจ.บุคลากรภาครัฐของ สพฐ. 20004 69 79456 00000 (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 1.1 |
รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินทดแทน และรายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนง.ราชการในเขตพิเศษ 3 จ.ชายแดนใต้ และ 5 อำเภอในสงขลา ครั้งที่ 1 จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569) (ง 241/ว46528 ครั้งที่ 2 ลว. 14 ต.ค. 2568)
|
งบโรงเรียน |
2,134,000.00 |
0.00 |
0.00 |
798,792.53 |
1,335,207.47 |
37.43 |
 |
| - |
รวม |
2,134,000.00 |
0.00 |
0.00 |
798,792.53 |
1,335,207.47 |
37.43 |
- |
|
|
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ใบงวด 3 (0335) |
| ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 3720 1000 2000000) |
| 2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 20004 69 05164 00000 (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 2.1 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าไฟฟ้า (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
29,376.06 |
210,623.94 |
12.24 |
 |
| 2.2 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าน้ำประปา (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
15,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,389.10 |
13,210.90 |
15.31 |
 |
| 2.3 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
3,032.38 |
14,967.62 |
16.85 |
 |
| 2.4 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าไปรษณีย์ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,556.00 |
10,444.00 |
30.37 |
 |
| 2.5 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
631.30 |
3,568.70 |
15.03 |
 |
| 2.6 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่ากำจัดขยะ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
2,500.00 |
16.67 |
 |
| 2.7 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
44,957.57 |
115,042.43 |
28.10 |
 |
| 2.8 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
 |
| 2.9 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
 |
| 2.10 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
144,180.00 |
117,450.00 |
24,030.00 |
0.00 |
2,700.00 |
98.13 |
 |
| 2.11 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 4 ราย (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
201,600.00 |
0.00 |
0.00 |
43,000.00 |
158,600.00 |
21.33 |
 |
| 2.12 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าเช่าบริการระบบ ZOOM (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
6,000.00 |
5,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
 |
| 2.13 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน ประชุม อ.ก.ค.ศ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
36,348.00 |
53,652.00 |
40.39 |
 |
| 2.14 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน วัสดุสำนักงาน/งานพิธีการ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
125,000.00 |
21,900.00 |
0.00 |
10,589.81 |
92,510.19 |
25.99 |
 |
| 2.15 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
72,000.00 |
68,800.00 |
3,200.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
 |
| 2.16 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน งบโครงการ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
575,000.00 |
0.00 |
0.00 |
18,868.00 |
556,132.00 |
3.28 |
 |
| 2.17 |
คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงาน สำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วน (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 ต.ค. 2568)
|
งบสำนักงาน |
198,420.00 |
0.00 |
0.00 |
21,758.00 |
176,662.00 |
10.97 |
 |
| 2.18 |
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (ง 241/ว486832 ครั้งที่ 7 ลว. 17 พ.ย. 2568)
|
งบสำนักงาน |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
 |
| - |
รวม |
2,000,000.00 |
213,150.00 |
28,230.00 |
216,006.22 |
1,542,613.78 |
22.87 |
- |
|
|
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู็ ใบงวด 5 (0335) |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพ (20004 3320 B800 2000000) |
| 3. กิจกรรม : ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 20004 69 00132 00000 (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 3.1 |
เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนรายเดิมที่จ้างต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 (ง 241/ว47396 ครั้งที่ 16 ลว. 27 ต.ค. 2568)
|
งบโรงเรียน |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
320,000.00 |
11.11 |
 |
| - |
รวม |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
320,000.00 |
11.11 |
- |
|
|
| แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ใบงวด 12 (0335) |
| รายการคชจ.บุคลากรภาครัฐยกระดับตุณภาพการศึกษาฯ (20004 1420 0800 2000000) |
| 4. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (20004 68 79456 00000) (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 4.1 |
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๓ เดือน (สำหรับพนักงานราชการ) (ง 241/ว48383 ครั้งที่ 57 ลว. 7 พ.ย. 2568)
|
งบโรงเรียน |
378,000.00 |
0.00 |
0.00 |
245,794.62 |
132,205.38 |
65.03 |
 |
| - |
รวม |
378,000.00 |
0.00 |
0.00 |
245,794.62 |
132,205.38 |
65.03 |
- |
|
|
| แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ใบงวด 13 (0314) |
| รายการค่าใ้ชจ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 1420 0800 2000000) |
| 5. กิจกรรม : ค่าใ้ชจ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (20004 69 79456 00000) (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 5.1 |
รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569) (ง 241/ว48512 ครั้งที่ 65 ลว. 11 พ.ย. 2568)
|
งบโรงเรียน |
282,500.00 |
0.00 |
0.00 |
89,000.00 |
193,500.00 |
31.50 |
 |
| - |
รวม |
282,500.00 |
0.00 |
0.00 |
89,000.00 |
193,500.00 |
31.50 |
- |
|
|
| แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง ใบงวด 15 (0335) |
| พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขต จชต. (20004 1320 4100 2000000) |
| 6. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขต จชต. 20004 69 86186 000000 (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 6.1 |
เพื่อเป๋ยคชจ.ในการตรวจเยี่ยมและติดตามรับฟังปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษากับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ (ง 241/ว48656 ครั้งที่ 75 ลว. 13 พ.ย. 2568)
|
งบโรงเรียน |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
 |
| - |
รวม |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
- |
|
|
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ใบงวด 16 (0335) |
| พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (20004 3320 4700 2000000) |
| 7. กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 7.1 |
เพื่อเป็นคชจ.ในการติดตาม ลงพื้นที่ และให้คำปรึกษาแนะนำของผู้บริหารสถานศึกษาพี่เลี้ยงตามคำสั่ง (ง 241/ว48708 ครั้งที่ 76 ลว. 14 พ.ย. 2568)
|
งบโรงเรียน |
14,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,500.00 |
0.00 |
 |
| - |
รวม |
14,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,500.00 |
0.00 |
- |
|
|
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ใบงวด 17 (0335) |
| สร้างโอกาศและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (20004 4520 6900 2000000) |
| 8. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 8.1 |
เพื่อเป็นคชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระยะ 5 ปี และชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ง 241/ว48831 ครั้งที่ 79 ลว. 17 พ.ย. 2568)
|
งบโรงเรียน |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
 |
| - |
รวม |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
- |
|
|
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ใบงวด 18 (0335) |
| ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 3720 10000 2000000) |
| 9. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (69112XX) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 9.1 |
เพื่อเป็นคชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ประจำปี 2568 (ง 241/ว48878 ครั้งที่ 83 ลว. 17 พ.ย. 2568)
|
งบโรงเรียน |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
7,468.00 |
2,532.00 |
74.68 |
 |
| - |
รวม |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
7,468.00 |
2,532.00 |
74.68 |
- |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
5,206,000.00 |
213,150.00 |
28,230.00 |
1,397,061.37 |
3,567,558.63 |
31.47 |
- |
|
|