รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
31,798,397.50 |
11,520,253.42 |
36.23 |
20,278,144.08 |
63.77 |
 |
2. งบลงทุน |
63,014,600.00 |
63,000,360.00 |
99.98 |
14,240.00 |
0.02 |
 |
3. งบบุคลากร |
33,998,660.00 |
31,916,458.92 |
93.88 |
2,082,201.08 |
6.12 |
 |
4. งบอุดหนุน |
275,457,138.00 |
270,468,838.00 |
98.19 |
4,988,300.00 |
1.81 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
43,091,200.00 |
34,133,156.15 |
79.21 |
8,958,043.85 |
20.79 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
447,359,995.50 |
411,039,066.49 |
91.88 |
36,320,929.01 |
8.12 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
3 คน |
สถิติเดือนนี้ |
23 คน |
สถิติปีนี้ |
488 คน |
สถิติทั้งหมด |
1463 คน |
|
|